Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich

Haushaltsdiagramm

-7.012,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.012,20 €
57,78%
-3.598,05 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.598,05 €
29,65%
-1.526,33 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.526,33 €
12,58%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -7.012,20 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3.598,05 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.526,33 €
  • Summe
    -12.136,58 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.141,15 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
751 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
8.500 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
11.392,15 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-12.136,58 €
20: Verwaltungsergebnis
-744,43 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-744,43 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-744,43 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-744,43 €